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来源:新宝5下载app政府 发布日期:2018-09-19 14:51:55 浏览次数: 文章字号:

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内容摘要

贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年度部门决算及"三公"经费 决算公开说明 ? 目? 录 ? 一、贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡本级概况 (一)主要职能。 (二)机构设置及部门决算单位构成。 二、贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡本级2017年度部门决算公开报表(见附表) 三、贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡本级2017年度部门决算情况说明 (一)

贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年度部门决算及"三公"经费

决算公开说明

 

 

 

一、贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡本级概况

(一)主要职能。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

二、贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡本级2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡本级2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡本级2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡本级2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡本级2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡本级2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡本级2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡本级2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡本级2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年度部门决算及"三公"经费

决算公开说明

 

一、贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设20个科室,。从预算单位构成看,贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年度收支决算总计27,778.1万元,与2016年相比,增加10,346.94万元,增长59.36%。变动的主要原因是:小城镇建设及四在农家投入增大,占地补偿款等占比增加。(公开01表合计数)
  (二)贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年度收入决算情况说明

本年收入合计26,105.72万元,其中:财政拨款收入5,470.91万元,占20.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入20,634.82万元,占79.04%。

(三)贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年度支出决算情况说明

本年支出合计17,455.03万元,其中:基本支出2,390.95万元,占13.7%;项目支出15,064.08万元,占86.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年度财政拨款收入决算总计5,835.01万元。与2016年相比,增加1,386.02万元,增长31.15%。变动的主要原因是:加大各村人居环境整治的投入农林产业调整等项目。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年度一般公共预算财政拨款支出5,306.12万元,占本年支出合计的30.4%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,221.24万元,增长29.9%。变动的主要原因是:加大人居环境投入及各村农林产业投入。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出1866.99万元,占36%;公共安全支出(类)支出3.40万元,占0.06%;文化体育与传媒支出(类)支出25.81万元,占0.49%;社会保障和就业支出(类)支出232.89万元,占0.25%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出638.3万元,占4.39%;节能环保支出(类)支出422.47万元,占7.96%;城乡社区支出(类)支出103.60万元,占1.95%;农林水支出(类)支出1093.07万元,占20.60%;交通运输支出(类)支出0.24万元,占0.0045%;资源勘探信息等支出(类)支出15.52万元,占0.29%;住房保障支出(类)支出282.04万元,占5.32%;其他支出(类)支出32.57万元,占0.61%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5740.91万元,支出决算为5306.12万元,完成当年预算的97%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:工程项目款代扣项目质保金。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。当年预算为9.27万元,支出决算为10.69万元,完成当年预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为319.28万元,支出决算为338.81万元,完成当年预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为123.68万元,支出决算为94.06万元,完成当年预算的76%。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。当年预算为5.63万元,支出决算为22.66万元,完成当年预算的403%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转结余资金。

(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。当年预算为42.53万元,支出决算为43.59万元,完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转结余资金。

(6)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。当年预算为2.09万元,支出决算为2.31万元,完成当年预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转结余资金。

(7)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为1万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:未及时支付。

(8)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为1.07万元。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转资金1.07万元。

(9)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为59.68万元,支出决算为0万元。

(10)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)  一般行政管理事务(项)。当年预算为3.57万元,支出决算为3.57万元,完成当年预算的100%。

(11)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。当年预算为0万元,支出决算为0万元,完成当年预算的100%。

(12)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。当年预算为6.81万元,支出决算为3.40万元,完成当年预算的50%。

(13)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)  其他新闻出版广播影视支出(项)。当年预算为25.81万元,支出决算为25.81万元,完成当年预算的100%。

(14)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。当年预算为59.96万元,支出决算为59.96万元,完成当年预算的100%。

(15)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款行政运行(项)。当年预算为25.41万元,支出决算为26.53万元,完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转结余资金。

(16)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其(项)。当年预算为0万元,支出决算为0万元,完成当年预算的100%。

(17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为109.62万元,支出决算为109.62万元,完成当年预算的100%。

(18)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。当年预算为18.80万元,支出决算为22.72万元,完成当年预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是:留守儿童增多,慰问费用增加,使用上年结转结余资金。

(19)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。当年预算为13.46万元,支出决算为13.69万元,完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转结余资金。

(20)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为2.50万元,支出决算为2.50万元,完成当年预算的100%。

(21)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为13.4万元,支出决算为13.4万元,完成当年预算的100%。

(22)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。当年预算为2.21万元,支出决算为2.21万元,完成当年预算的100%。

(23)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为0万元,完成当年预算的100%。

(24)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  计划生育机构(项)。当年预算为13.69万元,支出决算为15.99万元,完成当年预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转结余资金。

(25)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  计划生育服务(项)。当年预算为73.78万元,支出决算为43.87万元,完成当年预算的60%。

(26)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。当年预算为13.13万元,支出决算为5.02万元,完成当年预算的39%。

(27)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为22.24万元,支出决算为22.24万元,完成当年预算的100%。

(28)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为13.4万元,支出决算为13.4万元,完成当年预算的100%。

(29)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。当年预算为0.48万元,支出决算为0.48万元,完成当年预算的100%。

(30)节能环保支出(类)自然生态保护 (款)  农村环境保护(项)。当年预算为0万元,支出决算为0万元,完成当年预算的100%。

(31)节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。当年预算为35万元,支出决算为28万元,完成当年预算的80%。  

(32)节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)。当年预算为350万元,支出决算为369.06万元,完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结余资金并报账。

(33)节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕还林粮食折现补贴(项)。当年预算为0万元,支出决算为0万元,完成当年预算的100%。

(34)节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)。当年预算为40万元,支出决算为18.4万元,完成当年预算的46%。

(35)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。当年预算为22.26万元,支出决算为22.26万元,完成当年预算的100%。

(36)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。当年预算为60万元,支出决算为81.33万元,完成当年预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转结余资金。

(37)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。当年预算为175.94万元,支出决算为186.22万元,完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转结余资金。

(38)农林水支出(类)农业(款)农业结构调整补贴(项)。当年预算为155.06万元,支出决算为155.06万元,完成当年预算的100%。

(39)农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。当年预算为0万元,支出决算为0万元。

(40)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。当年预算为3.6万元,支出决算为3.6万元。完成当年预算的100%。

(41)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。当年预算为0万元,支出决算为0万元,完成当年预算的100%。

(42)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。当年预算为118.74万元,支出决算为0万元,完成当年预算的100%。

(43)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。当年预算为0万元,支出决算为0万元,完成当年预算的100%。

(44)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。当年预算为1万元,支出决算为1万元,完成当年预算的100%。

(45)农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)。当年预算为17.74万元,支出决算为20.79万元,完成当年预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转结余资金。

(46)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。当年预算为713.21万元,支出决算为713.21万元,完成当年预算的100%。

(47)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.24万元,完成当年预算的100%。

(48)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)  工业和信息产业支持(项)。当年预算为0万元,支出决算为0万元,完成当年预算的100%。

(49)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。当年预算为10万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:未及时报账。

(50)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.96万元,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转结余资金

(51)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为78.17万元,支出决算为78.17万元,完成当年预算的100%。

(52)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。当年预算为203.86万元,支出决算为203.86万元,完成当年预算的100%。

(53)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。当年预算为5.57万元,支出决算为32.57万元,完成当年预算的585%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转结余资金及项目前期经费增加。

(六)贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,035.5万元,其中:人员经费1,974.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费61.18万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.28万元,,比上年减少44.04万元,降低81.07%,减少原因是:2016年下半年实行公务车改革。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:(差异原因);公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少14.32万元,降低100%,减少原因是:2016年下半年实行公务车改革,则2017年无车辆运行维护支出决算;公务接待费支出10.28万元,占100%,比上年减少29.72万元,降低74.29%,减少原因是:2017年公务接待批次和人数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括::(具体开支内容)。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于:(具体开支内容)等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费10.28万元。具体是:接待上级领导到本街道检查、指导工作和相关单位到本乡观摩交流学习开支。

国内公务接待支出10.28万元,主要是:接待上级领导到本街道检查、指导工作和相关单位到本乡观摩交流学习开支。贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2016年国内公务接待343批次,2,058人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

本乡镇无政府性基金预算收入支出决算。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市新宝5下载app坪地彝族乡人民政府本级机关运行经费支出61.18万元,比2016年降低7.06万元,10.35%,变动的主要原因是:办公费减少,临聘人员减少。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额485.85万元,其中:政府采购货物支出32.95万元、政府采购工程支出404.9万元、政府采购服务支出48万元,授予中小企业合同金额388.46万元,占政府采购支出总额的79.95%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)36其他共产党事务支出(款)一般行政事务管理(项)。指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

(二十五)公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

(二十六)公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

(二十七)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

(二十八)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

(二十九)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。指反映社会保险经办机构开展业务反面的支出。

(三十)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三十一)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。

(三十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位退离休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

(三十三)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。指反映对儿童提供服务方面的支出。

(三十四)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。指反映财政对失业保险基金的补助支出。

(三十五)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(三十六)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。指反映财政对生育保险基金的补助支出。

(三十七)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。指反映用于乡镇卫生院的支出。

(三十八)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

(三十九)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。指反映计划生育服务支出。

(四十)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(四十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗费(款)行政单位医疗费(项)。指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(四十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗费(款)事业单位医疗费(项)。指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

(四十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗费(款)公务员医疗补助(项)。指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(四十四)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(四十五)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源与保护,小城镇环境保护。

(四十六)节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)。指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

(四十七)节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)。指反映上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。

(四十八)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。指反映用于小城镇路、水、电等基本建设反面的支出。

(四十九)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(五十)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(五十一)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。指反映事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与支出维护等方面的支出。

(五十二)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。指反映用于林业事业方面的支出。

(五十三)农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

(五十四)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出,有关事项包括国内外先进水利技术的引进、实验、技术创新、推广、应用、宣传等。

(五十五)农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)。指反映事业单位单位基本支出。

(五十六)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(五十七)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。指反映工业和信息产业支持发展的支出。

(五十八)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。指反映除上述上述项目以外其他用于工业和信息监管方面的支出。

(五十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)。

(六十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六十一)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出科目。

附件:贵州省六盘水市新宝5下载app坪地乡2017年度部门决算公开表格.xls

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